课程介绍:
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国家如火如荼 宣传“减税降费”的同时却有高新企业、药企、发票稽查大案频频爆出。财政减收使企业面临严峻考验。转型期企业各项成本上升,销售承压,利润下降。而日渐强大的政府监控考验着企业的财务管理体系,无形推升经营成本,对企业市场拓展、投融资形成巨大压力。
课程收益:
课程以2021年税务稽查重点展开,深入浅出讨论企业如何应对纳税检查中如何控制被查风险,如何应对现场检查,如何在后续结案中维权,运用案例审视企业经营中各类税务问题,分析财务内部控制中的税务风险点并加以完善,探讨合理运用税收法律工具保护企业利益。
培训对象:
CFO、财务总监、财务经理、税务经理、总经理、老板等
课程大纲:
第一部分 税务稽查过程中的企业应对策略
1. 大数据融合选案会有哪些新招数?企业如何减少被稽查?
2. 企业如何在检查前评定自身税务风险
3. 企业税务自查报告的撰写技巧
4. 人工稽查、电子稽查现场企业的被查风险与化解
5. 税务稽查证据链的获取与企业被查风险预
第二部分 企业财务核算全过程的税务风险评定与应对
1. 利润表、资产负债表数据中隐藏的税务风险分析
2. 主营业务成本核算中的税务风险评定与应对
3. 管理费用核算的税务风险评定与应对
4. 销售费用核算的税务风险评定与应对
5. 财务费用核算的税务风险评定与应对
6. 销售收入核算的税务风险评定与应对
7. 往来账项处理中的税务风险评定与应对
8. 投资融资业务中的税务风险评定与应对
第三部分 2021税务稽查重点与风险化解
1. 2021重点检查哪些企业?哪些项目?
2. 减税降费背后的隐藏税务风险识别
3. 增值税新系统上线预警功能与企业自我防控
4. 增值税纳税风险的自我判断与应对技巧
5. 企业所得税纳税风险的自我判断与应对技巧
6. 个人所得税纳税风险的自我判断与应对技巧
7. 土地增值税纳税风险的自我判断与应对技巧
8. 其他税费纳税风险自我判断与应对技巧
第四部分 税务检查结论的争议事项与维权
1. 案例分析税务检查结果的法律依据与税企商榷
2. 需补税的事项是否都要缴纳罚款?都要缴纳滞纳金?
3. 税务检查结果的各项证据获取与法律效力
4. 行政复议案提示如何运用税法保护合法利益
5. 法外有法-税务行政诉讼案件的借鉴与思考
课程预告:
时间/地点: 2021年4月17~18日/北京 2021年4月10~12日/上海
课程价格:¥5280/人
团 队 价:10000元/2人 14200元/3人
学 习 卡:金卡:3696元/人 ;银卡:4224元/人 ; 会员卡:4752元/人